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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-21</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1400659 del 31/01/2014 servizio di pulizia canone mese di Gennaio 2014</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 31518415  del 30/10/2015 e fatt. n. 31520257 del 23/11/2015 per ripristino funzionalità dell'immobile Plesso S.G. Bosco - F. Netti di Santeramo in Colle  (atto agg.vo prot. n.4009 del  08/07/2015 )</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura n.      del         per ripristino funzionalità dell'immobile  Via Soria (scuole belle) atto aggiuntivo prot. n. 4637  del 25/08/2014</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n.          del        per ripristino funzionalità dell'immobile Plesso Spine Rossine di Putignano (scuole belle)  atto aggiuntivo prot. n.  7783  del 22/12/2014</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n.31516917   del 30/09/2015 per ripristino funzionalità dell'immobile Plesso Carano (atto agg.vo prot. n. 4644 del 08/09/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura n.67 del 30/07/2015 per lavori di creazione rete wireless plesso Carano</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 8058000056 del 17/12/2014  per servizio di tesoreria anno 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE PUGLIA BASILICATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fatture n. 1/EL del 20/02/2015 e n. 2/EL del 11/03/2015 viaggio di istruzione a Roma</oggetto>
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          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n.V3-25533 del 18/12/2015 e n.V3-421 del 11/01/2016  per acquisto tappeti per alunni con disabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
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      <oggetto>Saldo fattura n.103 del  18/11/2015 per fornitura e posa in opera di cavi mt 5 VGA per lavagne</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 94/PA del 25/11/2015 per fornitura carta formato A4 gr.80</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>624.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 74 del 11/12/2015 per noleggio pullman il giorno 11/12/2015 Cinema Seven</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06674430720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROROCCO PAOLO AUTOSERVIZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E00724 del 09/01/2014  Bergantini + rassegna giuridica</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1214F697B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 18/06/2015 fornitura diario Tienimid'occhio a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S & G PARTNERS SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S & G PARTNERS SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16160C31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/PA del 17/09/2015 per animazione e accoglienza primo giorno di scuola classi infanzia e primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNPRC73A30E038N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNPRC73A30E038N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z18130B5B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 03/02/2015 Putignano  30 gennaio e 2 febbraio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06338840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06338840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19157C4C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FE/141  del 31/07/2015  per fornitura registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA SCUOLA EDITRICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA SCUOLA EDITRICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D134EB9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.83/2015PA del 21/02/2015  per fornitura carta bianca formato A4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2014F3463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 3_15 del 06/07/2015 Progetto Diritti a scuola - Tipo C</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STTVNT73P46G273Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETTINERI VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STTVNT73P46G273Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETTINERI VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3014.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3014.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z221347C32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63/PA del 24/03/2015  per rinnovo sito istituzionale caranomazzini.gov.it e assistenza pacchetto amministrazione trasparente anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06030500729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06030500729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23122C5CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.03/02/2014  del 10/12/2014 per visite guidate giorni 5-8-12-14-15-21 novembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1181.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23151FDFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03  del 24/06/2015  per manutenzione fotocopiatore carano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3211700F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.156 DEL 06/02/2015  REALIZZAZIONE PUZZLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06369070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Arte stampa Gioia  di Basile Graziano & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06369070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Arte stampa Gioia  di Basile Graziano & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3314492D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 3/EL del 25/03/2015 e 5/EL del 22/04/2015 Viaggio in Toscana 21-23 aprile 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06674430720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROROCCO PAOLO AUTOSERVIZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10020.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331463772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E16564 del 06/05/2015  per fornitura carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36158CC82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.245/2015PA  del 28/07/2015 per fornitura materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n.20154E25948 del 31/07/2015 -  n. 20154E25706 del 29/07/2015 - n. 20154E26342 del 06/08/2015 per fornitura registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 108 del 04/12/2015 per allestimento laboratorio di informatica e disabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABSYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABSYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2410.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2410.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.02/02/2014  del 10/12/2014  per noleggio pullman giorni 11 e 13 novembre </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.V3-11363 del 12/12/2014    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 162 DEL 6/2/2015  PER STAMPA PUBBLICITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Arte stampa Gioia  di Basile Graziano & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06369070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Arte stampa Gioia  di Basile Graziano & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>112.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33/02/2015  del 31/08/2015 per noleggio bus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5/ELN del 31/03/2015 (Bari 25/03/2015 - Ruvo 26 e 28/03/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto e Dongiovanni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2015PA0011315  del 31/10/2015 ordine N° : MO7241913 dominio caranomazzini.gov.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02 del 18/05/2015 manutenzione fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5614E86B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n.15E0000000236 del 01/06/2015  - n. 15E0000000240 del 01/06/2015 - n. 15E0000000247 del 01/06/2015 - n. 15E0000000258 del 01/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z56173173A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.590/PA del 27/11/2015 per fornitura materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1144.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C122AA 5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 406 DEL 29/12/2014      </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DEPA DI DE CARLO ANGELO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DEPA DI DE CARLO ANGELO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C149056A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2040/150013352 del 31/05/2015 per fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E178D139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.156/PA del 30/12/2015 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8PA del 26/01/2015 per fornitura manifesti e depliants iscrizioni 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F1487EEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24PA del 05/06/2015  per manifesti e locandine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6316629BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E34495 del 08/10/2015  per acquisto bandiere dell'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z641430B19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1  del 01/07/2015  per fornitura tessuto per tende ignifughe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTVMS87D12H096J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADO CASTELLANA DI Castellana Vito M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTVMS87D12H096J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADO CASTELLANA DI Castellana Vito M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1417.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1417.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6614C32F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9/ELN del 23/05/2015 (Ercolano 22/05/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto e Dongiovanni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6B143D500</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.137/2015/PA  del 16/06/2015 corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04576470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04576470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D168B774</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V1/103727 del 26/10/2015 per acquisto poltroncine girevoli con braccioli modello "IMOLA" cod. M3753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D16EDC20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 5 DEL 09-12-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93375160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "OPUS POCUS"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93375160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "OPUS POCUS"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E14C3327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8/ELN del 23/05/2015 (Lagopesole- Melfi 6-9/05/2015) (martina Franca Ostuni 12-15/05/2015) (Taranto 12/05/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto e Dongiovanni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2827.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2827.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7116BB742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.113/PA del 17/10/2015 per noleggio bus del 16/10/2015 - Cittadella della Scienza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06993720728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.F. Autonoleggio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06993720728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.F. Autonoleggio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7315204D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.05 del 01/07/2015  per fornitura Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73166A6A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2   del  16/11/2015  per acquisto libri alunni disagiati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCRCC68H12E038H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ARETUSA di Rocco Marchitelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCRCC68H12E038H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ARETUSA di Rocco Marchitelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FEPA000019  del 08/07/2015  per noleggio fotocopiatore Progetto Diritti a scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711850724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALL SERVICE s.a.s. di Lischio Raffaele & C.]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711850724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALL SERVICE s.a.s. di Lischio Raffaele & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D13A6CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 32/2015  del 17/03/2015 per fornitura manuali di primo soccorso e sicurezza nella scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLVCN62M26E227P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARULLI VINCENZO ORONZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLVCN62M26E227P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARULLI VINCENZO ORONZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E0D361AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricarica carta di credito per acquisto on-line dei biglietti aereo viaggio in Spagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVNNTN53R30E038J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVNNTN53R30E038J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 07/10/2015  per acquisto fax SAMSUNG SF 765P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z81177670F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9/E del 03/12/2015 materiale facile consumo per piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[DEPA DI DE CARLO ANGELO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DEPA DI DE CARLO ANGELO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89160E11E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.40/PA  del 25/09/2015 per cedole librerie e rilegatura registri alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1278432</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8S00583874 del 05/12/2014 1° bimestre 2015 Ottobre-Novembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E141C428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.V3-7593 del 24/04/2015 fornitura materiale facile consumo Progetto "Diritti a scuola"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F14734B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/ELN del 30/04/2015 (Cassano 14/04/2015) (Castellana 10/04/2015) (Bari 20/03/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto e Dongiovanni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBTMHL49M26E038R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABATO VIAGGI di Sabato Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1027.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F171AC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7 del 20/11/2015 per fornitura toner per stampanti e fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91134BB73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricarica carta di credito per acquisto dei biglietti aereo viaggio in Portogallo periodo marzo 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVNNTN53R30E038J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVNNTN53R30E038J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911573B83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 242/2015PA  del 24/07/2015        </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99166DA0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Reservation code 331510077912 - Istituto Comprensivo Carano-Mazzini n. 16 tickets - acquisto ottobre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA144928B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8S000152212 del 07/04/2015 periodo 3° bimestre 2015 febbraio-marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>251.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA15F00C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2687 del 07/09/2015  per acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD15EFEAO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-16267 del 06/10/2015 spese trasporto per reso merce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1492983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.578 del 14/05/2015 per fornitura neon e starter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB31710286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 106/PA del 11/12/2015 fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB517005FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.V3-21700 del 19/11/2015 per acquisto materiale facile consumo per uso didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2401.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2401.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1454E34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 4_15 del 11/05/2015 quota iscrizione esami YLE (for school) University of Cambridege</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06065370725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.L.I. - AC. LING. INTERN. DI ROSSI GIOVANNI & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06065370725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.L.I. - AC. LING. INTERN. DI ROSSI GIOVANNI & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2354.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1157D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo spese postali conto contrattuale 31084021-001 mese di LUGLIO  2014 -  Fattura n.     8714151617  del 28/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - Alt SUD 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - Alt SUD 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC01181E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/PA  del 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNPRC73A30E038N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNPRC73A30E038N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC21486B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.51 del 14/05/2015 per fornitura e posa in opera di cavi mt 5 VGA per lavagne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06562980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABSYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABSYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC714F693E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA-02-2015 del 12/06/2015 Progetto Pet Therapy</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07327650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME4DOG A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07327650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME4DOG A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA17971B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.       del      per noleggio di service audio in occasione della recita scolastica del 20/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNPRC73A30E038N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNPRC73A30E038N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC1573BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 243/2015PA  del  24/07/2015       </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO A. E CARBONARA L. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE11BDFFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TAPPETINI PER MOUSE CON STAMPA PUBBLICITARIA PON D 1 FSE 2013 191 FATT.N. 142 DEL 23/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06369070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Arte stampa Gioia  di Basile Graziano & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06369070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Arte stampa Gioia  di Basile Graziano & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD614F3370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 04/06/2015 Lettorato di lingua Inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07384430729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUST BRITISH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07384430729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUST BRITISH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA147FE4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50 del 17/05/2015 noleggio bus per visita guidata a Putignano Grotte il 11/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06674430720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROROCCO PAOLO AUTOSERVIZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06674430720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROROCCO PAOLO AUTOSERVIZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1677D7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7/EL del 06/10/2015 viaggio EXPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06275730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCICCHITANO BUS & ITINERARI TURISTICI]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1787B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.58PA  del 15/12/2015 per fornitura depliants per orientamento a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05190400720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE DEL COLLE DI G. PROCINO E . C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7163F34C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione premio per copertura assicurativa R.C. alunni a.s. 2015/2016 NW/2015/01157</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9452.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80784280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 426 del 27/03/2013 noleggio fotocopiatori periodo 01/01/2013 - 31/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711850724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALL SERVICE s.a.s. di Lischio Raffaele & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711850724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALL SERVICE s.a.s. di Lischio Raffaele & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3756.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3756.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9134E3D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8S00055448 del 05/02/2015 periodo 2° bimestre 2015 dicembre-gennaio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9167F372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 207/PA del 18/11/2015  per acquisto software "conservazione a norma del registro protocollo"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06030500729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06030500729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB13CF057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 195/PA  del 16/04/2015 per fornitura materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED15DEF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.72 del 04/09/2015 per aggiornamento alla verzione 2r del programma ORARIO a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNLCN45D17A055Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO Ing. CARENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNLCN45D17A055Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO Ing. CARENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE071A5DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.      del           periodo 01/09/2012 - 28/02/2013 (Contratto n. 38 del 07/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04576470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04576470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1557.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1310088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 270 del 28/05/2015 sevizi educativi 22/5/2015 solfatara pozzuoli ed ercolano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06338840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06338840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>591.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF310F66C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione premio per copertura assicurativa R.C. alunni  a.s. 2014/2015 - AW/2014/01646</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD ADRIATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8367.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.243/2015/PA del 09/12/2015 corso di formazione per addetti al primo soccorso 17-18-19 novembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SILEA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04576470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF615203E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91107950726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.C. E. CARANO-G. MAZZINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.04  del 01/07/2015  per fornitura Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04818930721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. Service di Cecca Donato</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>101.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
